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(十一)运营收入:指奇迹单元在专业营业举动及其帮助举动以外展开非自力核算运营举动发作的收入
(十一)运营收入:指奇迹单元在专业营业举动及其帮助举动以外展开非自力核算运营举动发作的收入。
2022年度普通大众预算财务拨款根本收入8551.15万元。此中:职员经费7145.77万元,较上年决算数增长574.25万元、增加8.7%,次要缘故原由是2022年增长职员政策性资金收入。职员经用度处次要包罗保证在职及离退休职工报酬。公用经费1405.38万元,较上年决算数削减271.22万元重庆数据阐发师、降落16.2%,次要缘故原由是本单元落实当局过“紧日子”的请求,压减公用经费预算。公用经用度处次要包罗保证构造运转及展开营业事情。
2022年度财务拨款收、支合计19127.32万元。与2021年比拟,财务拨款收、支合计各削减4013.45万元,降落17.3%。次要缘故原由是本单元严厉落实当局过“紧日子”的请求,压减公用经费等预算,同时重庆市“12345一号通”政务效劳热线、重庆市“互联网+羁系”体系建立等项目已完成项目建立,削减了部门预算。
(十二)“三公”经费:指用普通大众预算财务拨款摆设的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠盘川、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车购买费反应单元公事用车购买收入(含车辆购买税);公事用车运转保护费反应单元按划定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入重庆交职院登科分数。
公事用车购买费159.61万元,次要用于本单元政策性更新公事车。用度收入较年头预算数增长159.61万元,次要缘故原由是本单元年中政策性更新公事车。较上年收入数增长98.7万元、增加162.04%,次要缘故原由是本单元年中政策性更新5台公事车辆,较客岁多购买3台公事车辆。
2022年度本单元当局采购收入总额3108.29万元,此中:当局采购货色收入95.29万元、当局采购工程收入0.00万元、当局采购效劳收入3013万元。授与中小企业条约金额3108.29万元,占当局采购收入总额的100%,此中:授与小微企业条约金额3108.29万元,占当局采购收入总额的100%。
1.支出状况。2022年度普通大众预算财务拨款支出18261.13万元,较上年决算数削减4087.80万元重庆交职院登科分数,降落18.3%。较年头预算数削减2885.66万元,降落13.6%。别的,年头财务拨款结转和节余866.19万元。
2022年度本单元构造运转经费收入1405.38万元,次要用于开支办公费、公事车运转保护费、邮电费、维修(护)费等公用收入。构造运转经费较上年决算数削减271.22万元,降落16.2%,次要缘故原由是本部分严厉落实当局过“紧日子”的请求,压减公用经费预算。
(七)节余分派:指单元根据国度有关划定,交纳所得税、提取公用基金、转入非财务拨款节余等昔时节余的分派状况。
(1)普通大众效劳收入15845.07万元重庆数据阐发师、占86.3%,较年头预算数削减3504.61万元、降落18.1%,次要缘故原由是本单元严厉落实当局过“紧日子”的请求,压减公用经费等预算,同时按照项目施行进度状况,实时调解项目预算数。
1.整体状况。2022年度支出合计19210.99万元,收入合计19210.99万元。出入较上年决算数削减4015.60万元,降落17.3%。次要缘故原由是本单元严厉落实当局过“紧日子”的请求,压减预算,掌握经费收入。
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2022年度本单元因公出国(境)用度0.00万元。用度收入较年头预算数削减136.77万元、降落100%,与上年决算分歧,较年头预算降落的次要缘故原由是受环球新冠疫情影响,本单元今年度无因公出国(境)使命。
(4)卫生安康收入280.14万元、占1.5%,较年头预算数削减6.64万元、降落2.3%。
(四)其他支出:指单元获得的除“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”等之外的支出,包罗未归入财务预算或财务专户办理的投资收益、银行存款利钱支出、房钱支出、捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、发出已核销的应收及预支金钱、没法偿付的对付及预收金钱等。各单元从本级财务部分之外的同级单元获得的经费、从非本级财务部分获得的经费,和行政单元收到的财务专户办理资金反应在本项内。
2.收入状况。2022年度普通大众预算财务拨款收入18355.40万元,较上年决算数削减3557.18万元,降落16.2%。较年头预算数削减2791.39万元,降落13.2%。
今年度集会费收入22.41万元,较上年决算数增长5.95万元、增加36.1%,次要缘故原由是按照事情摆设,本部分今年度召开集会的次数增长。今年度培训费收入41.43万元,较上年决算数削减51.89万元、降落55.6%,次要缘故原由是按照事情摆设,本部分今年度构造及参与培训的次数削减。
(三)运营支出:指奇迹单元在专业营业举动及其帮助举动以外展开非自力核算运营举动获得的现金流入。
3.结转节余状况。2022年度年底普通大众预算财务拨款结转和节余771.92万元,较上年决算数削减456.27万元,降落37.1%重庆交职院登科分数。
4.结转节余状况。2022年度年底结转和节余847.00万元,较上年决算数削减457.27万元,降落35.1%。次要缘故原由是本单元进步当局采购项目付出进度,削减结转节余资金发生。
(九)根本收入:指为保证机构一般运转、完成一样平常事情使命而发作的职员经费和公用经费。此中:职员经费指当局出入分类经济科目中的“人为福利收入”和“对小我私家和家庭的补贴”;公用经费指当局出入分类经济科目中除“人为福利收入”和“对小我私家和家庭的补贴”外的其他收入。
(一)财务拨款支出:指今年度从本级财务部分获得的财务拨款,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。
按照《重庆市群众当局办公厅关于印发重庆市群众当局办公厅(重庆市群众当局参事室)次要职责内设机构和职员体例划定的告诉》(渝办发〔,重庆市群众当局办公厅(重庆市群众当局参事室)的本能机能职责为卖力市当局集会的筹办事情,辅佐市当局指导同道构造施行会经过议定定事项;辅佐市当局指导同道构造草拟或考核以市当局、市当局办公厅名义公布的公函;研讨市当局各部分和各区县(自治县)群众当局叨教市当局的事项,提出考核处置定见,报市当局指导同道审批;催促查抄市当局各部分和各区县(自治县)群众当局对国务院和市当局文件、会经过议定定事项及市当局指导同道指示的落真相况,实时向国务院及市当局指导同道陈述;加夸大查研讨事情,向市当局指导同道供给反应当局事情和全市经济社会开展的主要状况,为市当局指导同道掌握全局重庆数据阐发师、科学决议计划供给实时、精确、片面的效劳;卖力市当局政务值班和市长公然德律风事情,实时陈述主要状况,转达和催促落实市当局指导同道唆使;卖力市当局指导同道处理各种重特大突发变乱的综合和谐、信息搜集与反应、催促查抄、效劳保证等事情;卖力人大代表倡议、政协提案的催促打点事情;卖力市当局参事的选聘和办理,为参事展开参政征询和统战联谊事情供给效劳和保证;打点市当局和市当局指导同道交办的其他事项。
(十七)其他本钱性收入(收入经济分类科目类级):反应非各级开展与变革部分集合摆设的用于购买牢固资产、计谋性和应急性储蓄、地盘和无形资产,和构建根底设备、大型补葺和财务撑持企业更新革新所发作的收入。
(十五)商品和效劳收入(收入经济分类科目类级):反应单元购置商品和效劳的收入(不包罗用于购买牢固资产的收入、计谋性和应急储蓄收入)。
(3)社会保证与失业收入1810.61万元、占9.9%,较年头预算数增长587.87万元、增加48.1%,次要缘故原由是年中政策性追加了养老保险、职业年金、退休职员一次性退休补助、一次性灭亡抚恤金等预算。
公事欢迎费5.14万元,次要用于欢迎海内其他省(区重庆交职院登科分数、市)当局办公厅及有关单元到本单元进修调研。用度收入较年头预算数削减17.86万元、降落77.7%,较上年收入数削减10.32万元、削减66.8%重庆数据阐发师,较年头预算和上年决算降落的次要缘故原由是本单元进一步强化公事欢迎收入办理,严厉服从公事欢迎有关划定。
(十三)构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货色和效劳等的各项公用经费,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠盘川、集会费、福利费、一样平常保护费、公用质料及普通装备购买费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其他用度。
停止2022年12月31日,本单元共有车辆52辆,此中:副部(省)级及以上指导用车22辆、次要指导干部用车11辆、秘密通讯誉车2辆、应急保证用车12辆、法律执勤用车0辆,特种专业手艺用车0辆,离退休干部用车3辆,其他用车2辆。单价100万元(含)以上装备(不含车辆)15(套)重庆交职院登科分数。
2022年度“三公”经费收入总计334.71万元,较年头预算数削减62.26万元、降落15.7%,次要缘故原由是受环球新冠疫情影响,本单元今年度无因公出国(境)使命。较上年收入数增长44.24万元、增加15.2%,此中:公事用车运转及购买费增长54.56万元,次要缘故原由是政策性更新公事车;公事欢迎削减10.32万元,次要缘故原由是严厉施行中心八项划定及其施行细则肉体和市委施行定见,严厉公事欢迎收入办理。
(5)住房保证收入404.46万元、占2.2%,较年头预算数增长131.99万元、增加48.4%,次要缘故原由是年中政策性增长了住房公积金预算。
2022年度本单元无因公出国(境);公事用车购买5辆,公事车保有量为52辆;海内公事欢迎70批次610人,此中:国表里事欢迎0批次、0人,国(境)外公事欢迎0批次、0人。2022年本单元人均欢迎费84.27元,车均购买费31.92万元,车均保护费3.27万元。
公事用车运转保护费169.96万元,次要用于秘密文件交流、市内因公出行等事情所需公事车的燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费等。用度收入较年头预算数削减67.24万元、降落28.4%,较上年收入数削减44.14万元、降落20.6%,较年头预算和上年决算降落的次要缘故原由是本单元严厉落实公事车利用划定,严控公事车运转保护本钱。
2.支出状况。2022年度支出合计18268.73万元,较上年决算数削减4088.80万元,降落18.3%。此中:财务拨款支出18261.13万元,占99.9%重庆交职院登科分数。别的,年头结转和节余942.27万元。
(五)利用非财务拨款节余:指单元在昔时的“财务拨款支出”、“奇迹支出”、“运营支出”、“其他支出”等不敷以摆设昔时收入的状况下,利用从前年度积聚的非财务拨款节余补偿今年度出入缺口的资金。
根据预算绩效办理请求,本单元对15个二级项目展开了绩效自评,自评方法均接纳填报目的自评表的情势,触及资金9804.25万元。从评价成果来看,各项目根本完成了年度目的,部门项目按照施行进度等状况调解了绩效目标,年底各项目均到达了设定的绩效目标重庆数据阐发师。
(二)奇迹支出:指奇迹单元展开专业营业举动及其帮助举动获得的现金流入;奇迹单元收到的财务专户实践核拨的教诲免费等资金在此反应。
(十四)人为福利收入(收入经济分类科目类级):反应单元开支的在职职工和体例外持久聘任职员的各种劳动报答,和为上述职员交纳的各项社会保险费等。